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榆树市纪委监察局2016年部门预算

发布时间: 2016-05-13 02:23 来源: 榆树市纪委监察局
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第一部分  部门概况
一、 主要职能
二、 机构设置
第二部分  2016年部门预算表
一般公共预算
(一) 收支预算表
(二) 收入预算表
(三) 支出预算表
    (四) 财政拨款支出预算表
      (五) 财政拨款基本支出预算表
            (六) “三公”经费预算财政拨款情况统计表

 


第一部分   部门概况

  一、主要职能
  (一)办公室
  1、负责委局机关文秘、档案、财务、物资、车辆及干部人事、工资福利、安全保卫等行政事务管理和后勤服务工作;
  2、负责委局重要会议、活动的筹备与组织工作;
  3、负责委局机关重要文件文稿的起草与审核工作;
  4、负责督促检查委局领导及市委、市政府和上级纪检监察机关重要工作部署的落实情况;
  5、负责委局机关党的建设、纪律作风建设;
  6、负责全市纪检监察调查研究工作;
  7、承办委局领导交办的其他工作事项。
  (二)组织部
  1、负责全市纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究和制度建设;
  2、负责市直派驻机构干部队伍建设以及有关综合协调工作,承办有关机构编制、干部人事等项工作;
  3、负责承办基层纪委书记、副书记及纪工委书记、副书记和纪检组长提名、考察、任免等工作事项;
  4、负责全市纪检监察系统干部教育培训工作,会同有关部门承办对全市纪检监察组织(机构)、纪检监察干部的表彰、奖励事项;
  5、负责全市纪检监察干部监督工作;
  6、承办委局领导交办的其他工作事项。
  (三)宣传部
  1、负责组织协调党风廉政建设和反腐败宣传工作,组织开展相关法律法规、理论政策、形势任务、决策部署、成效经验和先进典型等宣传及舆论引导工作;
  2、负责组织协调党风廉政建设和反腐败教育工作,开展对党员、行政监察对象的理想信念和宗旨教育、党风党纪和廉洁自律教育,组织协调廉政文化建设;
  3、负责委局机关文字综合工作;
  4、负责委局机关的新闻事务,承担委局的宣传报道工作,组织协调党风廉政建设和反腐败信息传播工作;
  5、负责组织协调党风廉政建设和反腐败网络舆情信息收集、研判和处置工作,协调市委有关部门和重点新闻网站等做好网络宣传引导工作;
  6、承办委局领导交办的其他工作事项。
  (四)党风政风监督室(市政府纠正行业不正之风办公室)
  1、综合协调贯彻执行党的路线、方针、政策、决议和国家法律法规等情况的监督检查,组织协调重要监督检查活动;
  2、综合协调党风廉政建设责任制、党政领导干部问责规定的贯彻落实;
  3、综合协调政治纪律、组织纪律的执行和作风建设规定、廉洁自律规定的落实,开展有关党风政风专项监督检查,综合协调对涉及党风政风类案件的查处;
  4、综合协调应由纪检监察机关参与调查的事故、事件中涉及的监督对象违纪违法行为和需要问责情形的调查处理,指导、督办相关部门和单位对事故、事件的调查处理;
  5、履行市政府纠正行业不正之风办公室职能,监督检查承担纠正损害群众利益不正之风任务的相关部门履行职责情况,协调查处各部门、各单位在开展行风建设和纠风专项治理中的失职渎职行为;
  6、承办委局领导交办的其他工作事项。
  (五)信访室
  1、受理对党组织、党员和行政监察对象违反党纪政纪行为的检举、控告,受理不服党纪政纪处分和其他处理的申诉,处理群众来信、接待群众来访、接听举报电话、处理网络举报;
  2、提供信访举报信息,向委局领导报告重要举报情况;
  3、向下级纪检监察组织(机构)交办并督办有关检举、控告事项,审核办理结果;
  4、对打击报复举报人的检举、控告进行核实;
  5、处置信访举报中的突发情况;
  6、对信访举报工作进行调查研究,指导基层纪检监察信访举报工作;
  7、承办委局领导交办的其他工作事项。
  (六)案件监督管理室
  1、负责集中管理全市纪检监察重要案件线索;
  2、按照查办腐败案件以上级纪委领导为主的要求,承办线索处理和案件查办在向市委报告的同时向长春市纪委报告,统一受理基层纪检监察组织(机构)线索处置和案件查办报告;
  3、负责案件查办相关工作的组织协调,建立跨乡镇跨部门协作办案机制,归口管理与有关部门的联系协调事项,负责承办市委反腐败协调组日常工作;
  4、负责对委局办案场所的安全保卫、保密工作和基层纪检监察组织(机构)依纪依法安全办案情况进行监督检查,落实办案安全工作责任制;
  5、督促查办上级部门及有关领导批办、交办案件及办理相关事项;
  6、负责对查办案件及相关专项工作情况进行统计分析,办理委局自办案件相关业务手续;
  7、承办委局领导交办的其他工作事项。
  (七)第一纪检监察室至第五纪检监察室
  1、监督检查联系单位领导班子及市管干部遵守和执行党内法规及党的路线方针政策决议和国家法律法规等方面的情况;
  2、监督检查联系单位党委(党工委、党组)落实党风廉政建设主体责任、纪委(纪工委、纪检组)落实监督责任的情况,对不履行或不正确履行职责的市管干部实施责任追究;
  3、督促联系单位监督对象加强作风建设,监督检查中央及地方各级党委关于作风建设规定的执行情况,调查处理严重违反有关规定的行为;
  4、查办联系单位市管干部的违纪违法案件和其他比较重要复杂的案件,承办联系单位应由纪检监察机关参与调查事故、事件中涉及的监督对象违纪违法行为和需要问责情形的调查并提出处理建议,监督指导联系单位案件查处工作;
  5、监督指导联系单位处置、上报问题线索;
  6、承办委局领导交办的其他工作事项。
  (八)案件审理室(申诉复查工作办公室、市监察局行政复议行政应诉工作办公室)
  1、审理委局直接检查处理和基层党委、政府(部门)报批的案件;
  2、承办基层党委、政府(部门)立案调查案件处理前的阅卷审核工作;
  3、承办市纪委给予留党察看处分人员恢复党员权利和市监察局给予的行政处分的解除工作;
  4、承办党员、行政监察对象的申诉案件;
  5、承担监察机关的行政复议、行政应诉工作;
  6、负责纪检监察法规工作;
  7、承办委局领导交办的其他工作事项。

  二、机构设置
  根据上述职责,榆树市纪委监察局内设12个机构,分别为办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室(市政府纠正行业不正之风办公室)、信访室、案件监督管理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、案件审理室。此外,还设有2个直属事业单位即党风政风监督举报中心、纪检电教网络信息中心。
  下设1家预算单位,为榆树市纪委监察局(本级)。

 

收支预算表
    单位:万元
收      入 支      出
项目 预算数 项目 预算数
一、财政拨款收入 816.24 一、一般公共服务 704.90
  财政预算拨款收入 753.44 二、国防支出  
  非税收入           62.80 三、公共安全支出  
二、事业收入   四、教育支出  
  教育收费收入   五、科学技术支出  
  其他事业收入   六、文化体育与传媒支出  
三、事业单位经营收入   七、社会保障和就业 75.72
四、上级补助收入   八、医疗卫生与计划生育支出 20.22
五、附属单位上缴收入   九、节能环保支出  
六、其他收入   十、城乡社区支出  
    十一、农林水支出  
    十二、交通运输支出  
    十三、资源勘探电力信息等支出  
    十四、商业服务业等支出  
    十五、国土海洋气象等支出  
    十六、住房保障支出 15.40
    十七、粮油物资储备支出  
       
本年收入合计 816.24 本年支出合计 816.24
上年结余               -   结转下年  
  部门结余               -      
  用事业基金弥补收支差额      
  其他结余      
收入总计 816.24 支出总计 816.24

 

收入预算表
                      单位:万元
功能分类科目名称 总计 本年收入 上年结余
合计 财政拨款收入 事业收入 事业单位经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他收入
小计 财政预算拨款收入 非税收入 小计 教育收费收入 其他事业收入
一、一般公共服务  704.90  704.90  704.90  642.10    62.80                   -         -  
  纪检监察事务  704.90  704.90  704.90  642.10    62.80                   -         -  
      行政运行  478.86  478.86  478.86  416.06    62.80                
      一般行政管理事务          -            -            -                      
      机关服务          -            -            -                      
      事业运行    16.04    16.04    16.04    16.04                  
      其他纪检监察事务支出  210.00  210.00  210.00  210.00                  
二、社会保障和就业    75.72    75.72    75.72    75.72          -                     -         -  
    行政事业单位离退休    75.72    75.72    75.72    75.72          -                     -    
      归口管理的行政单位离退休    75.72    75.72    75.72    75.72          -                     -         -  
      其他社会保障和就业支出          -            -            -            -            -                     -         -  
        其他社会保障和就业支出          -            -                        
三、医疗卫生与计划生育支出    20.22    20.22    20.22    20.22          -                     -         -  
    医疗保障    20.22    20.22    20.22    20.22          -                     -         -  
      行政单位医疗    20.22    20.22    20.22    20.22                  
      事业单位医疗          -            -            -                      
四、住房保障支出    15.40    15.40    15.40    15.40          -                     -         -  
      住房改革支出    15.40    15.40    15.40    15.40          -                     -         -  
        住房公积金    15.40    15.40    15.40    15.40                  
合   计 ##### ##### ##### #####   62.80                   -         -  

 

支出预算表
              单位:万元
功能分类科目名称 总计 基本支出 项目支出 事业单位经营支出 对附属单位补助支出 上缴上级支出
合计 人员经费 公用经费
一、一般公共服务    704.90    494.90    305.00    189.90    210.00      
  纪检监察事务    704.90    494.90    305.00    189.90    210.00      
      行政运行    478.86    478.86        288.96    189.90        
      一般行政管理事务           -             -              
      机关服务           -             -              
      事业运行      16.04      16.04          16.04          
      其他纪检监察事务支出    210.00           -          210.00      
二、社会保障和就业      75.72      75.72      75.72           -             -        
    行政事业单位离退休      75.72      75.72      75.72           -             -        
      归口管理的行政单位离退休      75.72      75.72          75.72          
    其他社会保障和就业支出           -             -             -             -             -        
      其他社会保障和就业支出           -             -              
三、医疗卫生与计划生育支出      20.22      20.22      20.22           -             -        
    医疗保障      20.22      20.22      20.22          
      行政单位医疗      20.22      20.22          20.22          
      事业单位医疗           -             -              
四、住房保障支出      15.40      15.40      15.40          
      住房改革支出      15.40      15.40      15.40          
        住房公积金      15.40      15.40          15.40          
合   计   816.24   606.24   416.34   189.90   210.00      

 

财政拨款支出预算表
          单位:万元
功能分类科目名称 总计 基本支出 项目支出
合计 人员经费 公用经费
一、一般公共服务          704.90          494.90          305.00          189.90          210.00
  纪检监察事务          704.90          494.90          305.00          189.90          210.00
      行政运行          478.86          478.86          288.96          189.90                 -  
      一般行政管理事务                 -                   -                   -                   -                   -  
      机关服务                 -                   -                   -                   -                   -  
      事业运行            16.04            16.04            16.04                 -                   -  
      其他纪检监察事务支出          210.00                 -                   -                   -            210.00
二、社会保障和就业            75.72            75.72            75.72                 -                   -  
    行政事业单位离退休            75.72            75.72            75.72                 -    
     归口管理的行政单位离退休            75.72            75.72            75.72    
    其他社会保障和就业支出                 -                   -                   -                   -    
      其他社会保障和就业支出                 -                   -                   -      
三、医疗卫生与计划生育支出            20.22            20.22            20.22    
    医疗保障            20.22            20.22            20.22    
      行政单位医疗            20.22            20.22            20.22    
      事业单位医疗                 -                   -                   -      
四、住房保障支出            15.40            15.40            15.40    
      住房改革支出            15.40            15.40            15.40    
        住房公积金            15.40            15.40            15.40    
合   计          816.24         606.24         416.34         189.90         210.00

 

财政拨款基本支出预算表
        单位:万元
经济分类科目 合 计 人员经费 公用经费 备 注
一、工资福利支出              318.69              318.69                     -    
  基本工资              286.05              286.05    
  津贴补贴                     -        
  奖金                12.42                12.42    
  社会保障缴费                20.22                20.22    
  伙食补助费                     -        
  绩效工资                     -        
  其他工资福利支出                     -        
二、商品和服务支出              189.90                     -                189.90  
  办公费                66.26                  66.26  
  印刷费                     -        
  咨询费                     -        
  手续费                  0.50                    0.50  
  水电费                     -        
  邮电费                  2.00                    2.00  
  取暖费                     -        
  物业管理费                     -        
  差旅费                30.00                  30.00  
  因公出国(境)费用                     -        
  维修(护)费                     -        
  租赁费                  3.20                    3.20  
  会议费                  1.80                    1.80  
  培训费                10.00                  10.00  
  公务接待费                  2.14                    2.14  
  工会经费                     -        
  福利费                     -        
  公务用车运行维护费                74.00                  74.00  
  其他交通费                     -        
  其他商品和服务支出                     -        
三、对个人和家庭的补助                97.65                97.65                     -    
  离休费                  6.55                  6.55    
  退休费                69.17                69.17    
  退职(役)费                     -        
  抚恤金                  6.18                  6.18    
  生活补助                     -        
  救济费                     -        
  医疗费                     -        
  助学金                     -        
  奖励金                     -        
  住房公积金                15.40                15.40    
  采暖补贴                  0.35                  0.35    
  其他对个人和家庭的补助支出                     -        
合   计              606.24             416.34             189.90  

 

“三公”经费预算财政拨款情况统计表
      单位:万元
项    目 2016年预算数 比2015年预算数增减 增减变化原因说明
合 计 76 0  
1、因公出国(境)费用 0 0  
2、公务接待费 2 0  
3、公务用车费 74 0  
其中:(1)公务用车运行维护费 74 0  
           (2)公务用车购置 0 0  
  说明:
    1、“2016年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 1 个预算单位。  
    2、“2016年预算数”的实有人员 69 人,其中:在职人员 52 人,离退休人员 17 人。