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榆树市妇女联合会2016年部门预算

发布时间: 2016-05-13 03:00 来源: 榆树市妇女联合会
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  第一部分  部门概况

一、主要职能

二、机构设置

  第二部分  2016年部门预算表

  一般公共预算

(一)收支预算表

(二)收入预算表

(三)支出预算表

(四)财政拨款支出预算表

(五)财政拨款基本支出预算表

(六)“三公”经费预算财政拨款情况统计表

 

第一部分   部门概况

   

     一、主要职能

    市妇联是市委主管妇女工作的社会群众团体,主要职责是代表和维护妇女利益,促进男女平等,具体分解为参与、教育、代表、服务、联谊五项职能。

    (一)参与职能:参与社会发展,广泛参与社会、政治、经济、文化生活。

    (二)教育职能:宣传党的路线、方针、政策,教育妇女提高素质,促进发展。

    (三)代表职能:代表妇女利益影响决策。

    (四)服务职能:全心全意为妇女群众服务,为妇女全面发展创造条件。

    (五)联谊职能:发展各类组织,加强与社会乃至世界范围内有关方面的友好交往和合作。

    二、机构设置

根据上述职责,榆树市妇女联合会内设5个部(室),分别为组织部(办公室)、农村部(调研室)、宣教部(城市部)、维权部(儿童部)、妇女儿童工作委员会办公室。

(一)   组织部(办公室)

    主要负责全市各级妇联干部的管理和教育,搞好妇女干部的培训工作及“双推”工作。为妇联党组当好参谋和助手;抓好妇联机关党建工作;监管妇联办公室全部工作。

    (二)农村部(调研室)

    主要负责全市农村妇女的科技教育及科技培训工作;负责组织全市农村妇女参与农村经济建设;负责抓好全市农村妇女的“双学双比”竞赛活动,加强与“双赛”协调部门的协调关系;负责妇联的综合调研工作。

    (三)宣教部(城市部)

    主要负责妇联的宣传工作,搞好典型及工作宣传,不仅向社会宣传妇女,而且向妇女宣传社会;负责做好妇女群众的思想政治工作,搞好机关干部的学习,全体提高妇女及妇联干部的思想文化素质;兼管城市部的全部工作,负责组织城镇各行各业女职工,积极投身改革开放和社会主义现代化建设,岗上建功,岗下成才。

    (四)维权部(儿童部)

    主要负责宣传有关妇女儿童的法律、法规,使广大妇女知法、懂法、守法,并能依法维护自身的合法权益;认真接待来信来访,做好答疑解惑工作,参与涉及到妇女儿童大要案的审理,依法维权;兼管儿童部的全部工作,负责为儿童服务,协调和推动社会各界为儿童办好事、办实事。

    (五)妇女儿童工作委员会办公室

    妇女儿童工作委员会是市政府的职能机构,办公室设在妇联。主要负责《中国妇女发展纲要》、《儿童发展纲要》、《妇女权益保障法》、《未成年人保护法》组织宣传及我市妇女儿童发展规划的制定;发挥办公室协调、指导、服务职能,为妇女儿童创造良好的发展环境;负责市妇儿工委的全部日常工作。

第二部分  2016年部门预算
一、一般公共预算    
收支预算表
    单位:万元
收       支      
项目 预算数 项目 预算数
一、财政拨款收入 50.54  一、一般公共服务 47.81 
  财政预算拨款收入 50.54  二、国防支出  
  非税收入  -    三、公共安全支出  
二、事业收入   四、教育支出  
  教育收费收入   五、科学技术支出  
  其他事业收入   六、文化体育与传媒支出  
三、事业单位经营收入   七、社会保障和就业 0.00 
四、上级补助收入   八、医疗卫生与计划生育支出 2.51 
五、附属单位上缴收入   九、节能环保支出  
六、其他收入   十、城乡社区支出  
    十一、农林水支出  
    十二、交通运输支出  
    十三、资源勘探电力信息等支出  
    十四、商业服务业等支出  
    十五、国土海洋气象等支出  
    十六、住房保障支出 1.91 
    十七、粮油物资储备支出  
       
本年收入合计 50.54  本年支出合计 52.23 
上年结余  1.69  结转下年  
  部门结余  1.69     
  用事业基金弥补收支差额      
  其他结余      
收入总计 52.23  支出总计 52.23 
收入预算表
                      单位:万元
功能分类科目名称 总计 本年收入 上年结余
合计 财政拨款收入 事业收入 事业单位经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他收入
小计 财政预算拨款收入 非税收入 小计 教育收费收入 其他事业收入
一、一般公共服务  47.81   46.12   46.12   46.12   -                 -     1.69 
   群众团体事务  47.81   46.12   46.12   46.12   -                 -     1.69 
      行政运行  42.45   41.12   41.12   41.12                   1.33 
      一般行政管理事务  -     -     -                       
      机关服务  -     -     -                       
      事业运行  -     -     -                       
      其他群众团体事务支出  5.36   5.00   5.00   5.00                   0.36 
二、社会保障和就业  -     -     -     -     -                 -     -   
    行政事业单位离退休  -     -     -     -     -                 -     
      归口管理的行政单位离退休  -     -     -       -                 -     -   
      其他社会保障和就业支出  -     -     -     -     -                 -     -   
        其他社会保障和就业支出  -     -                         
三、医疗卫生与计划生育支出  2.51   2.51   2.51   2.51   -                 -     -   
    医疗保障  2.51   2.51   2.51   2.51   -                 -     -   
      行政单位医疗  2.51   2.51   2.51   2.51                   
      事业单位医疗  -     -     -                       
四、住房保障支出  1.91   1.91   1.91   1.91   -                 -     -   
      住房改革支出  1.91   1.91   1.91   1.91   -                 -     -   
        住房公积金  1.91   1.91   1.91   1.91                   
合   计  52.23   50.54   50.54   50.54   -                 -     1.69 
支出预算表
              单位:万元
功能分类科目名称 总计 基本支出 项目支出 事业单位经营支出 对附属单位补助支出 上缴上级支出
合计 人员经费 公用经费
一、一般公共服务  47.81   47.81   29.82   17.99   -         
   群众团体事务  47.81   47.81   29.82   17.99   -         
      行政运行  42.45   42.45   29.82   12.63         
      一般行政管理事务  -     -               
      机关服务  -     -               
      事业运行  -     -               
      其他群众团体事务支出  5.36   5.36     5.36         
二、社会保障和就业  -     -     -     -     -         
    行政事业单位离退休  -     -     -     -     -         
      归口管理的行政单位离退休  -     -               
    其他社会保障和就业支出  -     -     -     -     -         
      其他社会保障和就业支出  -     -               
三、医疗卫生与计划生育支出  2.51   2.51   2.51   -     -         
    医疗保障  2.51   2.51   2.51           
      行政单位医疗  -     -               
      事业单位医疗  2.51   2.51   2.51           
四、住房保障支出  1.91   1.91   1.91           
      住房改革支出  1.91   1.91   1.91           
        住房公积金  1.91   1.91   1.91           
合   计  52.23   52.23   34.24   17.99   -         
财政拨款支出预算表
          单位:万元
功能分类科目名称 总计 基本支出 项目支出
合计 人员经费 公用经费
一、一般公共服务  47.81   47.81   29.82   17.99   -   
   群众团体事务  47.81   47.81   29.82   17.99   -   
      行政运行  42.45   42.45   29.82   12.63   -   
      一般行政管理事务  -     -     -     -     -   
      机关服务  -     -     -     -     -   
      事业运行  -     -     -     -     -   
      其他群众团体事务支出  5.36   5.36   -     5.36   -   
二、社会保障和就业  -     -     -     -     -   
    行政事业单位离退休  -     -     -     -     
     归口管理的行政单位离退休  -     -     -       
    其他社会保障和就业支出  -     -     -     -     
      其他社会保障和就业支出  -     -     -       
三、医疗卫生与计划生育支出  2.51   2.51   2.51     
    医疗保障  2.51   2.51   2.51     
      行政单位医疗  -     -     -       
      事业单位医疗  2.51   2.51   2.51     
四、住房保障支出  1.91   1.91   1.91     
      住房改革支出  1.91   1.91   1.91     
        住房公积金  1.91   1.91   1.91     
合   计  52.23   52.23   34.24   17.99   -   
财政拨款基本支出预算表
        单位:万元
经济分类科目 合 计 人员经费 公用经费 备 注
一、工资福利支出  32.33   32.33   -     
  基本工资  14.67   14.67     
  津贴补贴  14.22   14.22     
  奖金  0.93   0.93     
  社会保障缴费  2.51   2.51     
  伙食补助费  -         
  绩效工资  -         
  其他工资福利支出  -         
二、商品和服务支出  17.99   -     17.99   
  办公费  4.84     4.84   
  印刷费  0.05     0.05   
  咨询费      0.05   
  手续费      0.25   
  水电费  -         
  邮电费  -         
  取暖费  -         
  物业管理费  -         
  差旅费  3.00     3.00   
  因公出国(境)费用  -         
  维修(护)费  0.30     0.30   
  租赁费  -         
  会议费  0.50     0.50   
  培训费  -         
  公务接待费  0.26     0.26   
  工会经费  -         
  福利费  -         
  公务用车运行维护费  8.00     8.00   
  其他交通费  0.50     0.50   
  其他商品和服务支出  0.24     0.24   
三、对个人和家庭的补助  1.91   1.91   -     
  离休费  -         
  退休费  -         
  退职(役)费  -         
  抚恤金  -         
  生活补助  -         
  救济费  -         
  医疗费  -         
  助学金  -         
  奖励金  -         
  住房公积金  1.91   1.91     
  采暖补贴  -         
  其他对个人和家庭的补助支出  -         
合   计  52.23   34.24   17.99   
“三公”经费预算财政拨款情况统计表
      单位:万元
     2016年预算数 比2015年预算数增减 增减变化原因说明
合 计 8.26     
1、因公出国(境)费用      
2、公务接待费 0.26     
3、公务用车费      
其中:(1)公务用车运行维护费 8.00     
           (2)公务用车购置      
  说明:
    1、“2016年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 1 个预算单位。   
    2、“2016年预算数”的实有人员
 6 人,其中:在职人员 6 人,离退休人员 0 人。