目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分 2016年部门预算表
一般公共预算
(一)收支预算表
(二)收入预算表
(三)支出预算表
(四)财政拨款支出预算表
(五)财政拨款基本支出预算表
(六)“三公”经费预算财政拨款情况统计表
第一部分 部门概况
一、主要职能
市妇联是市委主管妇女工作的社会群众团体,主要职责是代表和维护妇女利益,促进男女平等,具体分解为参与、教育、代表、服务、联谊五项职能。
(一)参与职能:参与社会发展,广泛参与社会、政治、经济、文化生活。
(二)教育职能:宣传党的路线、方针、政策,教育妇女提高素质,促进发展。
(三)代表职能:代表妇女利益影响决策。
(四)服务职能:全心全意为妇女群众服务,为妇女全面发展创造条件。
(五)联谊职能:发展各类组织,加强与社会乃至世界范围内有关方面的友好交往和合作。
二、机构设置
根据上述职责,榆树市妇女联合会内设5个部(室),分别为组织部(办公室)、农村部(调研室)、宣教部(城市部)、维权部(儿童部)、妇女儿童工作委员会办公室。
(一) 组织部(办公室)
主要负责全市各级妇联干部的管理和教育,搞好妇女干部的培训工作及“双推”工作。为妇联党组当好参谋和助手;抓好妇联机关党建工作;监管妇联办公室全部工作。
(二)农村部(调研室)
主要负责全市农村妇女的科技教育及科技培训工作;负责组织全市农村妇女参与农村经济建设;负责抓好全市农村妇女的“双学双比”竞赛活动,加强与“双赛”协调部门的协调关系;负责妇联的综合调研工作。
(三)宣教部(城市部)
主要负责妇联的宣传工作,搞好典型及工作宣传,不仅向社会宣传妇女,而且向妇女宣传社会;负责做好妇女群众的思想政治工作,搞好机关干部的学习,全体提高妇女及妇联干部的思想文化素质;兼管城市部的全部工作,负责组织城镇各行各业女职工,积极投身改革开放和社会主义现代化建设,岗上建功,岗下成才。
(四)维权部(儿童部)
主要负责宣传有关妇女儿童的法律、法规,使广大妇女知法、懂法、守法,并能依法维护自身的合法权益;认真接待来信来访,做好答疑解惑工作,参与涉及到妇女儿童大要案的审理,依法维权;兼管儿童部的全部工作,负责为儿童服务,协调和推动社会各界为儿童办好事、办实事。
(五)妇女儿童工作委员会办公室
妇女儿童工作委员会是市政府的职能机构,办公室设在妇联。主要负责《中国妇女发展纲要》、《儿童发展纲要》、《妇女权益保障法》、《未成年人保护法》组织宣传及我市妇女儿童发展规划的制定;发挥办公室协调、指导、服务职能,为妇女儿童创造良好的发展环境;负责市妇儿工委的全部日常工作。
第二部分 2016年部门预算 | |||
一、一般公共预算 | |||
收支预算表 | |||
单位:万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款收入 | 50.54 | 一、一般公共服务 | 47.81 |
财政预算拨款收入 | 50.54 | 二、国防支出 | |
非税收入 | - | 三、公共安全支出 | |
二、事业收入 | 四、教育支出 | ||
教育收费收入 | 五、科学技术支出 | ||
其他事业收入 | 六、文化体育与传媒支出 | ||
三、事业单位经营收入 | 七、社会保障和就业 | 0.00 | |
四、上级补助收入 | 八、医疗卫生与计划生育支出 | 2.51 | |
五、附属单位上缴收入 | 九、节能环保支出 | ||
六、其他收入 | 十、城乡社区支出 | ||
十一、农林水支出 | |||
十二、交通运输支出 | |||
十三、资源勘探电力信息等支出 | |||
十四、商业服务业等支出 | |||
十五、国土海洋气象等支出 | |||
十六、住房保障支出 | 1.91 | ||
十七、粮油物资储备支出 | |||
本年收入合计 | 50.54 | 本年支出合计 | 52.23 |
上年结余 | 1.69 | 结转下年 | |
部门结余 | 1.69 | ||
用事业基金弥补收支差额 | |||
其他结余 | |||
收入总计 | 52.23 | 支出总计 | 52.23 |
收入预算表 | |||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||
功能分类科目名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结余 | ||||||||||
合计 | 财政拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||
小计 | 财政预算拨款收入 | 非税收入 | 小计 | 教育收费收入 | 其他事业收入 | ||||||||
一、一般公共服务 | 47.81 | 46.12 | 46.12 | 46.12 | - | - | 1.69 | ||||||
群众团体事务 | 47.81 | 46.12 | 46.12 | 46.12 | - | - | 1.69 | ||||||
行政运行 | 42.45 | 41.12 | 41.12 | 41.12 | 1.33 | ||||||||
一般行政管理事务 | - | - | - | ||||||||||
机关服务 | - | - | - | ||||||||||
事业运行 | - | - | - | ||||||||||
其他群众团体事务支出 | 5.36 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.36 | ||||||||
二、社会保障和就业 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
行政事业单位离退休 | - | - | - | - | - | - | |||||||
归口管理的行政单位离退休 | - | - | - | - | - | - | |||||||
其他社会保障和就业支出 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
其他社会保障和就业支出 | - | - | |||||||||||
三、医疗卫生与计划生育支出 | 2.51 | 2.51 | 2.51 | 2.51 | - | - | - | ||||||
医疗保障 | 2.51 | 2.51 | 2.51 | 2.51 | - | - | - | ||||||
行政单位医疗 | 2.51 | 2.51 | 2.51 | 2.51 | |||||||||
事业单位医疗 | - | - | - | ||||||||||
四、住房保障支出 | 1.91 | 1.91 | 1.91 | 1.91 | - | - | - | ||||||
住房改革支出 | 1.91 | 1.91 | 1.91 | 1.91 | - | - | - | ||||||
住房公积金 | 1.91 | 1.91 | 1.91 | 1.91 | |||||||||
合 计 | 52.23 | 50.54 | 50.54 | 50.54 | - | - | 1.69 |
支出预算表 | ||||||||
单位:万元 | ||||||||
功能分类科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | ||
合计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||||
一、一般公共服务 | 47.81 | 47.81 | 29.82 | 17.99 | - | |||
群众团体事务 | 47.81 | 47.81 | 29.82 | 17.99 | - | |||
行政运行 | 42.45 | 42.45 | 29.82 | 12.63 | ||||
一般行政管理事务 | - | - | ||||||
机关服务 | - | - | ||||||
事业运行 | - | - | ||||||
其他群众团体事务支出 | 5.36 | 5.36 | 5.36 | |||||
二、社会保障和就业 | - | - | - | - | - | |||
行政事业单位离退休 | - | - | - | - | - | |||
归口管理的行政单位离退休 | - | - | ||||||
其他社会保障和就业支出 | - | - | - | - | - | |||
其他社会保障和就业支出 | - | - | ||||||
三、医疗卫生与计划生育支出 | 2.51 | 2.51 | 2.51 | - | - | |||
医疗保障 | 2.51 | 2.51 | 2.51 | |||||
行政单位医疗 | - | - | ||||||
事业单位医疗 | 2.51 | 2.51 | 2.51 | |||||
四、住房保障支出 | 1.91 | 1.91 | 1.91 | |||||
住房改革支出 | 1.91 | 1.91 | 1.91 | |||||
住房公积金 | 1.91 | 1.91 | 1.91 | |||||
合 计 | 52.23 | 52.23 | 34.24 | 17.99 | - |
财政拨款支出预算表 | |||||
单位:万元 | |||||
功能分类科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合计 | 人员经费 | 公用经费 | |||
一、一般公共服务 | 47.81 | 47.81 | 29.82 | 17.99 | - |
群众团体事务 | 47.81 | 47.81 | 29.82 | 17.99 | - |
行政运行 | 42.45 | 42.45 | 29.82 | 12.63 | - |
一般行政管理事务 | - | - | - | - | - |
机关服务 | - | - | - | - | - |
事业运行 | - | - | - | - | - |
其他群众团体事务支出 | 5.36 | 5.36 | - | 5.36 | - |
二、社会保障和就业 | - | - | - | - | - |
行政事业单位离退休 | - | - | - | - | |
归口管理的行政单位离退休 | - | - | - | ||
其他社会保障和就业支出 | - | - | - | - | |
其他社会保障和就业支出 | - | - | - | ||
三、医疗卫生与计划生育支出 | 2.51 | 2.51 | 2.51 | ||
医疗保障 | 2.51 | 2.51 | 2.51 | ||
行政单位医疗 | - | - | - | ||
事业单位医疗 | 2.51 | 2.51 | 2.51 | ||
四、住房保障支出 | 1.91 | 1.91 | 1.91 | ||
住房改革支出 | 1.91 | 1.91 | 1.91 | ||
住房公积金 | 1.91 | 1.91 | 1.91 | ||
合 计 | 52.23 | 52.23 | 34.24 | 17.99 | - |
财政拨款基本支出预算表 | ||||
单位:万元 | ||||
经济分类科目 | 合 计 | 人员经费 | 公用经费 | 备 注 |
一、工资福利支出 | 32.33 | 32.33 | - | |
基本工资 | 14.67 | 14.67 | ||
津贴补贴 | 14.22 | 14.22 | ||
奖金 | 0.93 | 0.93 | ||
社会保障缴费 | 2.51 | 2.51 | ||
伙食补助费 | - | |||
绩效工资 | - | |||
其他工资福利支出 | - | |||
二、商品和服务支出 | 17.99 | - | 17.99 | |
办公费 | 4.84 | 4.84 | ||
印刷费 | 0.05 | 0.05 | ||
咨询费 | 0.05 | |||
手续费 | 0.25 | |||
水电费 | - | |||
邮电费 | - | |||
取暖费 | - | |||
物业管理费 | - | |||
差旅费 | 3.00 | 3.00 | ||
因公出国(境)费用 | - | |||
维修(护)费 | 0.30 | 0.30 | ||
租赁费 | - | |||
会议费 | 0.50 | 0.50 | ||
培训费 | - | |||
公务接待费 | 0.26 | 0.26 | ||
工会经费 | - | |||
福利费 | - | |||
公务用车运行维护费 | 8.00 | 8.00 | ||
其他交通费 | 0.50 | 0.50 | ||
其他商品和服务支出 | 0.24 | 0.24 | ||
三、对个人和家庭的补助 | 1.91 | 1.91 | - | |
离休费 | - | |||
退休费 | - | |||
退职(役)费 | - | |||
抚恤金 | - | |||
生活补助 | - | |||
救济费 | - | |||
医疗费 | - | |||
助学金 | - | |||
奖励金 | - | |||
住房公积金 | 1.91 | 1.91 | ||
采暖补贴 | - | |||
其他对个人和家庭的补助支出 | - | |||
合 计 | 52.23 | 34.24 | 17.99 |
“三公”经费预算财政拨款情况统计表 | |||
单位:万元 | |||
项 目 | 2016年预算数 | 比2015年预算数增减 | 增减变化原因说明 |
合 计 | 8.26 | ||
1、因公出国(境)费用 | |||
2、公务接待费 | 0.26 | ||
3、公务用车费 | |||
其中:(1)公务用车运行维护费 | 8.00 | ||
(2)公务用车购置 | |||
说明: 1、“2016年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 1 个预算单位。 2、“2016年预算数”的实有人员 6 人,其中:在职人员 6 人,离退休人员 0 人。 |
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