榆树市科学技术协会2017年部门预算
二〇一七年四月二十八日(公章)
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分 2017年部门预算表
一般公共预算
(一)收支预算表
(二)收入预算表
(三)支出预算表
(四)财政拨款支出预算表
(五)财政拨款基本支出预算表
(六)“三公”经费预算财政拨款情况统计表
(七)财政拨款收入支出总体情况表
(八)政府性基金预算财政拨款收入支出情况
第三部分 2017年度部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
负责普及科学技术,开展科技学术交流与合作,为科技工作者和科学技术团体提供服务;开展科普宣传活动,开展科普宣传活动,开展青少年科普教育活动等工作,根据上述主要职责,确定榆树市科学技术协会经费由本级财政全额保障。
二、机构设置
核定7名事业编制。编制比例结构:行政管理岗位编制1名,专业技术岗位编制6名。根据所承担的工作职责和编制总量,核定内部机构3个,普及部、学会部、宣教部。
事业单位榆树市科技馆,核定内部编制5个。
2017年实有人员20人,其中:在职人员10人,包括:科学技术协会5人,科技馆5人;离退休人员10人。
第二部分 2017年部门预算 | |||
一、一般公共预算 | |||
收支预算表 | |||
单位:万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款收入 | 130.61 | 一、一般公共服务 | |
财政预算拨款收入 | 130.61 | 二、国防支出 | |
非税收入 | 三、公共安全支出 | ||
二、事业收入 | 四、教育支出 | ||
教育收费收入 | 五、科学技术支出 | 74.16 | |
其他事业收入 | 六、文化体育与传媒支出 | ||
三、事业单位经营收入 | 七、社会保障和就业 | 48.00 | |
四、上级补助收入 | 八、医疗卫生与计划生育支出 | 4.48 | |
五、附属单位上缴收入 | 九、节能环保支出 | ||
六、其他收入 | 十、城乡社区支出 | ||
十一、农林水支出 | |||
十二、交通运输支出 | |||
十三、资源勘探电力信息等支出 | |||
十四、商业服务业等支出 | |||
十五、国土海洋气象等支出 | |||
十六、住房保障支出 | 3.97 | ||
十七、粮油物资储备支出 | |||
本年收入合计 | 130.61 | 本年支出合计 | 130.61 |
上年结余 | 结转下年 | ||
部门结余 | |||
用事业基金弥补收支差额 | |||
其他结余 | |||
收入总计 | 130.61 | 支出总计 | 130.61 |
收入预算表 | |||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||
功能分类科目名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结余 | ||||||||||
合计 | 财政拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||
小计 | 财政预算拨款收入 | 非税收入 | 小计 | 教育收费收入 | 其他事业收入 | ||||||||
一、一般公共服务 | 74.16 | 74.16 | 74.16 | ||||||||||
(对口)事务 | |||||||||||||
行政运行 | |||||||||||||
一般行政管理事务 | |||||||||||||
机关服务 | |||||||||||||
事业运行 | 74.16 | 74.16 | 74.16 | ||||||||||
其他(对口)事务支出 | |||||||||||||
二、社会保障和就业 | 48.00 | 48.00 | 48.00 | ||||||||||
行政事业单位离退休 | 48.00 | 48.00 | 48.00 | ||||||||||
未归口管理的行政单位离退休 | |||||||||||||
其他社会保障和就业支出 | |||||||||||||
其他社会保障和就业支出 | |||||||||||||
三、医疗卫生与计划生育支出 | 4.48 | 4.48 | 4.48 | ||||||||||
医疗保障 | 4.48 | 4.48 | 4.48 | ||||||||||
行政单位医疗 | |||||||||||||
事业单位医疗 | 4.48 | 4.48 | 4.48 | ||||||||||
四、住房保障支出 | 3.97 | 3.97 | 3.97 | ||||||||||
住房改革支出 | 3.97 | 3.97 | 3.97 | ||||||||||
住房公积金 | 3.97 | 3.97 | 3.97 | ||||||||||
合 计 | 130.61 | 130.61 | 130.61 |
支出预算表 | ||||||||
单位:万元 | ||||||||
功能分类科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | ||
合计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||||
一、一般公共服务 | 74.16 | 74.16 | 74.16 | |||||
(对口)事务 | ||||||||
行政运行 | ||||||||
一般行政管理事务 | ||||||||
机关服务 | ||||||||
事业运行 | 74.16 | 74.16 | 74.16 | |||||
科学技术支出 | 49.40 | 49.40 | 49.40 | |||||
其他(对口)事务支出 | ||||||||
二、社会保障和就业 | 48.00 | 48.00 | 48.00 | |||||
行政事业单位离退休 | 48.00 | 48.00 | 48.00 | |||||
未归口管理的行政单位离退休 | ||||||||
其他社会保障和就业支出 | ||||||||
其他社会保障和就业支出 | ||||||||
三、医疗卫生与计划生育支出 | 4.48 | 4.48 | 4.48 | |||||
医疗保障 | 4.48 | 4.48 | 4.48 | |||||
行政单位医疗 | ||||||||
事业单位医疗 | 4.48 | 4.48 | 4.48 | |||||
四、住房保障支出 | 3.97 | 3.97 | 3.97 | |||||
住房改革支出 | 3.97 | 3.97 | 3.97 | |||||
住房公积金 | 3.97 | 3.97 | 3.97 | |||||
合 计 | 130.61 | 130.61 | 130.61 |
财政拨款支出预算表 | |||||
单位:万元 | |||||
功能分类科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合计 | 人员经费 | 公用经费 | |||
一、一般公共服务 | 74.16 | 74.16 | 74.16 | ||
(对口)事务 | |||||
行政运行 | |||||
一般行政管理事务 | |||||
机关服务 | |||||
事业运行 | 24.76 | 24.76 | 24.76 | ||
科学技术支出 | 49.40 | 49.40 | 49.40 | ||
其他(对口)事务支出 | |||||
二、社会保障和就业 | 48.00 | 48.00 | 48.00 | ||
行政事业单位离退休 | 48.00 | 48.00 | 48.00 | ||
未归口管理的行政单位离退休 | |||||
其他社会保障和就业支出 | |||||
其他社会保障和就业支出 | |||||
三、医疗卫生与计划生育支出 | 4.48 | 4.48 | 4.48 | ||
医疗保障 | 4.48 | 4.48 | 4.48 | ||
行政单位医疗 | |||||
事业单位医疗 | 4.48 | 4.48 | 4.48 | ||
四、住房保障支出 | 3.97 | 3.97 | 3.97 | ||
住房改革支出 | 3.97 | 3.97 | 3.97 | ||
住房公积金 | 3.97 | 3.97 | 3.97 | ||
合 计 | 130.61 | 130.61 | 130.61 |
财政拨款基本支出预算表 | ||||
单位:万元 | ||||
经济分类科目 | 合 计 | 人员经费 | 公用经费 | 备 注 |
一、工资福利支出 | 60.72 | 60.72 | ||
基本工资 | 35.50 | 35.50 | ||
津贴补贴 | 0.60 | 0.60 | ||
奖金 | 3.81 | 3.81 | ||
社会保障缴费 | ||||
伙食补助费 | ||||
绩效工资 | 18.90 | 18.90 | ||
其他工资福利支出 | 1.91 | 1.91 | ||
二、商品和服务支出 | 13.44 | 13.44 | ||
办公费 | 5.44 | 5.44 | ||
印刷费 | ||||
咨询费 | ||||
手续费 | ||||
水电费 | ||||
邮电费 | ||||
取暖费 | ||||
物业管理费 | ||||
差旅费 | ||||
因公出国(境)费用 | ||||
维修(护)费 | ||||
租赁费 | ||||
会议费 | ||||
培训费 | ||||
公务接待费 | ||||
工会经费 | ||||
福利费 | ||||
公务用车运行维护费 | 8.00 | 8.00 | ||
其他交通费 | ||||
其他商品和服务支出 | ||||
三、对个人和家庭的补助 | 56.45 | 56.45 | ||
离休费 | ||||
退休费 | 48.00 | 48.00 | ||
退职(役)费 | ||||
抚恤金 | ||||
生活补助 | ||||
救济费 | ||||
医疗费 | 4.48 | 4.48 | ||
助学金 | ||||
奖励金 | ||||
住房公积金 | 3.97 | 3.97 | ||
采暖补贴 | ||||
其他对个人和家庭的补助支出 | ||||
合 计 | 130.61 | 130.61 |
“三公”经费预算财政拨款情况统计表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项 目 | 2017年预算数 | 比2016年预算数增减 | 增减变化原因说明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合 计 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、因公出国(境)费用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、公务接待费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、公务用车费 | 8 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中:(1)公务用车运行维护费 | 8 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2)公务用车购置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明: 1、“2016年预算数”的单位范围包括部门本级及 1 个预算单位。 2、“2016年预算数”的实有人员 20人,其中:在职人员 10 人,离退休人员 10 人。
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第三部分 2017年度部门预算情况说明
一、关于榆树市科学技术协会2017年度收入支出预算总体情况说明
按照部门决算与部门预算相衔接的原则,预算编制内容包括预算单位的全部收支情况。收入包括:财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结余分配、年末结转和结余。2017年收入总计130.6万元,支出总计130.6万元,与2016年相比,收入、支出各减少62.1万,降低32 %。主要原因:2016年是本单位刚刚恢复设立的第二年,需要经费让单位正常运转起来,按照吉林省科协和长春市科协的要求举办了几项活动,地方政府追加了几笔经费,所以导致2016年资金较2017年多。
二、关于榆树市科学技术协会2017年度收入预算情况说明
本年收入合计130.6万元,其中:财政拨款收入130.6万,占100 %。
三、关于榆树市科学技术协会2017年度支出预算情况说明
本年支出合计130.6万元,其中:基本支出130.6万元,占 100%。基本支出中,人员经费117.18万元,占89 %;公用经费13.43万元,占11 %。
四、关于榆树市科学技术协会2017年度财政拨款收入支出预算总体情况说明
榆树市科学技术协会2017年财政拨款收入总计各130.6万元,比2016年减少62万元,降低32 %。主要原因:2016年是本单位刚刚恢复设立的第二年,需要经费让单位正常运转起来,按照吉林省科协和长春市科协的要求举办了几项活动,地方政府追加了几笔经费,所以导致2016年资金较2017年多。
五、关于榆树市科学技术协会2017年度一般公共预算财政拨款支出预算情况说明
(一)财政拨款支出预算总体情况
榆树市科学技术协会2017年财政拨款支出130.6 1万元,占本年支出合计的 100 %。与2016年相比,财政拨款支出减少62万元,降低32 %。
(二)财政拨款支出预算结构情况
榆树市科学技术协会2017年财政拨款130.61万元,主要用于以下方面,一般公共服务支出114.15万元,占 88 %;车辆费用8万,占6%;其他社会保障缴费 4.48万元,占3 %;住房保障支出 3.97万元,占 3 %。
(三)财政拨款支出预算具体情况
榆树市科学技术协会2017年财政拨款支出年初预算为 130.61万元,支出预算为130.61万元,完成年初预算的100%。
1.一般公共服务支出年初预算为114.15万元,支出预算为114.15万元,完成年初预算的 100 %。
2.其他社会保障缴费年初预算为 4.48 万元,支出预算为 4.48 万元,完成年初预算的 100 %。
3. 住房公积金年初预算为 3.97 万元,支出预算为 3.97 万元,完成年初预算的 100 %
六、关于榆树市科学技术协会2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明
2017年财政拨款基本支出130.61万元,其中:人员经费 108.72万元,主要包括:基本工资39.05万元、其他社会保障缴费4.48万、退休费35.94万、调整工资22.76万,奖励金2.5万、住房公积金3.97万。
公用经费 13.43万元,主要包括:办公费3.85万、公务用车运行维护费8万、临时工费用1.58万。
七、关于榆树市科学技术协会2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明
榆树市科学技术协会2017年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,其中:因公出国(境)费支出预算为 0万元;公务用车购置及运行费支出预算为 0万元;公务接待费支出预算为 0万元。2017年“三公”经费支出预算数小于16年预算数的主要原因,2017年没有产生经费。
(二)“三公”经费财政拨款支出预算具体情况说明
2017年“三公”经费财政拨款支出预算中,因公出国(境)费支出预算为 0万元;公务用车购置及运行费支出预算为0 万元;公务接待费支出预算为 0万元。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出为 0万元。全年安排因公出国(境)团组 0个,累计 0人次。
2.公务用车购置及运行费支出 0万元。其中公务用车购置 0万元;公务用车运行支出为 0 万元。2016年,开支财政拨款的公务用车保有量为 1辆。
3.公务接待费支出 0万元。全年国内公务接待 0批次。
2017年“三公”经费支出预算数小于16年预算数的主要原因:2017年没有产生费用。
八、关于榆树市科学技术协会2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
榆树市科学技术协会2017年政府性基金年初结转和结余 0万元;本年收入 0万元;本年支出0 万元,其中:基本支出 0万元,占 0%,项目支出 0万元,占0 %,基本支出中,人员经费 0万元,占0 %,公用经费 0万元,占0 %;年末结转和结余0 万元。支出具体情况如下:
1.年初预算为 0 万元,支出预算为 0 万元,完成年初预算的 0 %。
2.年初预算为 0 万元,支出预算为 0 万元,完成年初预算的 0%。
3.年初未申请财政拨款预算,支出预算为 0 万元。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况(不涉及此项)
2017年榆树市科学技术协会的机关运行经费预算财政拨款支出 0万元,比2016年减少 0 万元,降低 0 %。
(二)政府采购支出情况(不涉及此项)
2017年榆树市科学技术协会政府采购支出预算总额0 万元,其中:政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的 0%,其中:授予小微企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的0 %。
(三)国有资产占用情况
截至2017年4月28日,榆树市科学技术协会共有车辆1 辆,其中,专用宣传车辆,科普宣传车“科普大篷车”。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。
二、其他收入:指除上述收入以外的各项收入。利息收入。
三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等各项支出。
四、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
五、结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度规定,从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
六、年末结转和结余:指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
七、“三公”经费财政拨款支出:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的往返机票费、国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出(含车辆购置税)及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
八、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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