收支预算表 | |||
单位:万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款收入 | 102.59 | 一、一般公共服务 | 110.25 |
财政预算拨款收入 | 102.59 | 二、国防支出 | |
非税收入 | 三、公共安全支出 | ||
二、事业收入 | 四、教育支出 | ||
教育收费收入 | 五、科学技术支出 | ||
其他事业收入 | 六、文化体育与传媒支出 | ||
三、事业单位经营收入 | 七、社会保障和就业 | ||
四、上级补助收入 | 八、医疗卫生与计划生育支出 | 1.95 | |
五、附属单位上缴收入 | 九、节能环保支出 | ||
六、其他收入 | 十、城乡社区支出 | ||
十一、农林水支出 | |||
十二、交通运输支出 | |||
十三、资源勘探电力信息等支出 | |||
十四、商业服务业等支出 | |||
十五、国土海洋气象等支出 | |||
十六、住房保障支出 | 2.46 | ||
十七、粮油物资储备支出 | |||
本年收入合计 | 102.59 | 本年支出合计 | 114.66 |
上年结余 | 12.07 | 结转下年 | |
部门结余 | |||
用事业基金弥补收支差额 | |||
其他结余 | |||
收入总计 | 114.66 | 支出总计 | 114.66 |