| 收支预算表 | 
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 | 单位:万元 | 
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| 收      入 | 支      出 | 
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| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | 
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| 一、财政拨款收入 | 491.13  | 一、一般公共服务 | 491.13  | 
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|   财政预算拨款收入 | 
 | 二、国防支出 | 
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|   非税收入 | 
 | 三、公共安全支出 | 
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| 二、事业收入 | 
 | 四、教育支出 | 
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|   教育收费收入 | 
 | 五、科学技术支出 | 
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|   其他事业收入 | 
 | 六、文化体育与传媒支出 | 
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| 三、事业单位经营收入 | 
 | 七、社会保障和就业 | 
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| 四、上级补助收入 | 
 | 八、医疗卫生与计划生育支出 | 
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| 五、附属单位上缴收入 | 
 | 九、节能环保支出 | 
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| 六、其他收入 | 
 | 十、城乡社区支出 | 
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 | 十一、农林水支出 | 
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 | 十二、交通运输支出 | 
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 | 十三、资源勘探电力信息等支出 | 
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 | 十四、商业服务业等支出 | 
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 | 十五、国土海洋气象等支出 | 
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 | 十六、住房保障支出 | 
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 | 十七、粮油物资储备支出 | 
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| 本年收入合计 | 491.13  | 本年支出合计 | 491.13  | 
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| 上年结余 | 
 | 结转下年 | 
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|   部门结余 | 
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|   用事业基金弥补收支差额 | 
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|   其他结余 | 
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| 收入总计 | 491.13  | 支出总计 | 491.13  | 
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