单位:万元 |
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预算科目 |
决算数 |
预算科目 |
决算数 |
|
地方教育附加收入 |
384 |
教育支出 |
812 |
|
新增建设用地土地有偿使用费收入 |
0 |
地方教育附加安排的支出 |
812 |
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地方水利建设基金收入 |
364 |
其他地方教育附加安排的支出 |
812 |
|
残疾人就业保障金收入 |
196 |
文化体育与传媒支出 |
8 |
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政府住房基金收入 |
0 |
文化事业建设费安排的支出 |
8 |
|
城市公用事业附加收入 |
215 |
文化事业单位补助 |
5 |
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国有土地收益基金收入 |
3,785 |
其他文化事业建设费安排的支出 |
3 |
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农业土地开发资金收入 |
293 |
社会保障和就业支出 |
617 |
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国有土地使用权出让收入 |
41,901 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
471 |
|
彩票公益金收入 |
0 |
移民补助 |
44 |
|
城市基础设施配套费收入 |
1,539 |
基础设施建设和经济发展 |
415 |
|
车辆通行费 |
1,393 |
其他大中型水库移民后期扶持基金支出 |
12 |
|
其他各项政府性基金收入 |
2,910 |
小型水库移民扶助基金支出 |
32 |
|
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|
其他小型水库移民扶助基金支出 |
32 |
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|
残疾人就业保障金支出 |
114 |
|
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其他残疾人就业保障金支出 |
114 |
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城乡社区支出 |
67,325 |
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国有土地使用权出让收入安排的支出 |
38,816 |
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征地和拆迁补偿支出 |
27,624 |
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农村基础设施建设支出 |
1,503 |
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|
补助被征地农民支出 |
33 |
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土地出让业务支出 |
1,194 |
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廉租住房支出 |
1,270 |
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教育资金安排的支出 |
1,738 |
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棚户区改造支出 |
908 |
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农田水利建设资金安排的支出 |
382 |
|
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|
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
4,164 |
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城市公用事业附加安排的支出 |
303 |
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|
城市公共设施 |
92 |
|
|
|
城市环境卫生 |
15 |
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|
其他城市公用事业附加安排的支出 |
196 |
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|
国有土地收益基金支出 |
3,534 |
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|
征地和拆迁补偿支出 |
3,534 |
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农业土地开发资金支出 |
200 |
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|
新增建设用地土地有偿使用费安排的支出 |
22,840 |
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|
基本农田建设和保护支出 |
16,375 |
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|
土地整理支出 |
6,465 |
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|
城市基础设施配套费安排的支出 |
1,632 |
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|
城市公共设施 |
11 |
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|
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
1,621 |
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|
农林水支出 |
4,188 |
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|
新菜地开发建设基金支出 |
1,410 |
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|
开发新菜地工程 |
1,410 |
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|
育林基金支出 |
517 |
|
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|
森林培育 |
50 |
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|
林区公共支出 |
36 |
|
|
|
其他育林基金支出 |
431 |
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|
森林植被恢复费安排的支出 |
4 |
|
|
|
森林资源管护 |
4 |
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|
中央水利建设基金支出 |
143 |
|
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|
防洪工程含应急度汛 |
85 |
|
|
|
其他中央水利建设基金支出 |
58 |
|
|
|
地方水利建设基金支出 |
1,999 |
|
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|
水利工程建设 |
648 |
|
|
|
水利工程维护 |
81 |
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|
城市防洪 |
321 |
|
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|
其他地方水利建设基金支出 |
949 |
|
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|
大中型水库库区基金支出 |
115 |
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|
基础设施建设和经济发展 |
115 |
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|
交通运输支出 |
1,506 |
|
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|
车辆通行费安排的支出 |
1,506 |
|
|
|
其他车辆通行费安排的支出 |
1,506 |
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|
资源勘探信息等支出 |
130 |
|
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|
新型墙体材料专项基金支出 |
130 |
|
|
|
其他新型墙体材料专项基金支出 |
130 |
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|
其他支出 |
2,793 |
|
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彩票公益金安排的支出 |
2,213 |
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用于社会福利的彩票公益金支出 |
859 |
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用于体育事业的彩票公益金支出 |
552 |
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|
用于教育事业的彩票公益金支出 |
89 |
|
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|
用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
66 |
|
|
|
用于农村医疗救助的彩票公益金支出 |
370 |
|
|
|
用于文化事业的彩票公益金支出 |
73 |
|
|
|
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 |
204 |
|
|
|
其他政府性基金支出 |
580 |
|
本 年 收 入 合 计 |
52,980 |
本 年 支 出 合 计 |
77,379 |
|
上级补助收入 |
23,981 |
上解上级支出 |
0 |
|
上年结余 |
54,202 |
调出资金 |
3,408 |
|
调入资金 |
352 |
年终结余 |
50,728 |
|
1.公共财政预算调入 |
352 |
其中:本级 |
50,728 |
|
2.财政专户管理资金调入 |
0 |
|
|
|
3.其他调入 |
0 |
|
|
|
收 入 总 计 |
131,515 |
支 出 总 计 |
131,515 |
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